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市直各有关部门、单位:
根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关规定,为了掌握各单位内部审计工作开展、成果运用等情况,现组织内部审计资料备案。
一、备案资料
1.单位本级2023年度内部审计工作计划、2024年度内部审计工作计划;
2.2023年度内部审计工作总结;
3.2023年度审计报告,包括单位本级内审机构出具的审计报告及本级组织的社会审计机构出具的审计报告;
4.按要求填写附件1至附件4的表格,共6张。
二、备案时间及报送要求
请各单位于7月31日前,将工作计划、工作总结以及填写附件1至附件4的表格,通过金宏网邮箱或刻录光盘报送电子版,同时报送盖章纸质件;审计报告通过刻录光盘报送电子版,必要时报送纸质件。自身未开展内部审计工作、也未购买社会审计服务的单位,要通过金宏网邮箱报送说明材料。金宏网邮箱:正规十大网赌网站审计局内审指导处。
三、备案报送
报送处室:正规十大网赌网站审计局内部审计指导监督处
办公地址:市南区山东路12号甲 帝威国际大厦1609乙或2101房间。
邮编:266071
联系人及电话:韩 超83871093;潘润瑷83875040。
附件:1.2023、2024年度内部审计工作计划安排
2.2023、2024年度上半年内部审计完成项目审计报告清单
3.2023年度内部审计发现问题整改情况
4.2023年年初以来内部审计发现的重大违纪违法问题线索
正规十大网赌网站审计局
2024年7月4日